索 引 号 | 1251070058838403/2017-00021 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市委宣传部 |
发布日期 | 2017-02-27 | 主题词 | 2017年 部门 预算 三公经费 |
一、基本情况
中共广元市委宣传部下属二级预算单位5个,其中行政单位5个。总编制67名,其中行政编制25名,全额事业编制40名,工勤编制2名。在职人员总数55人,其中行政人员20人,参照公务员法管理的事业人员32人,全额事业人员2人,工勤人员1人;退休人员21人。固定资产总额200万元。
主要职能职责如下:
(一)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。
(二)负责引导社会舆论的指导、协调工作。
(三)负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作。
(四)负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展。
(五)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
(六)与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见。
(七)负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免。
(八)制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施。
(九)承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。
(十)负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。
(十一)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施。
(十二)负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动。
(十三)承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
二、预算情况说明
市委宣传部2017年部门预算收入总数1114.67万元,较2016年部门预算收入总数1092.56万元增长2.02%;2017年部门预算支出总数1114.67万元,较2016年部门预算支出总数1092.56万元增长2.02%。剔除上年结转资金因素,2017年部门预算支出同口径增长19.62%。
部门基本支出预算741.52万元,其中:人员支出596.26万元,公用支出145.26万元。
部门专项项目预算373.15万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算9.61万元。其中:2017年无因公出国(境)计划;公务接待费预算8.61万元,与2016持平;公务用车购置及运行维护费预算1万元(运行维护费1万元),较2016年预算下降91%,主要原因是车改后减少支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。市委宣传部
2017年2月24日