索 引 号 | 市政务服务和数据局 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市政务服务和数据局 |
发布日期 | 2018-01-25 | 主题词 | 2018年部门预算 |
一、基本情况
市人民政府政务服务中心下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。总编制36名,其中行政编制13名,其他事业编制21名,工勤编制2名。在职人员总数34人,其中行政人员15人,其他事业人员18人,工勤人员1人。固定资产总额199万元。
主要职能职责如下:
(一)拟订全市政务服务体系建设规划并指导实施。
(二)组织市属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督。
(三)会同相关部门拟订行政审批制度改革工作意见,清理规范市级行政审批项目,规范优化审批流程,负责并联审批的组织、协调和督办工作。
(四)制定政务服务各项政策规定并组织实施,对入驻窗口单位进行考核,负责窗口工作人员的日常管理。
(五)拟订全市政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施,组织实施网上申请、网上预审、网上审批。
(六)负责广元市公共资源交易中心的建设和管理。
(七)受理行政审批违法违纪行为的投诉举报,会同相关部门调查处理。
(八)承办市政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
市政府政务服务中心2018年部门预算收入总数1407.33万元,较2017年部门预算收入总数1104.92万元增长27.37%;2018年部门预算支出总数1407.33万元,较2017年部门预算支出总数1104.92万元增长27.37%。
部门基本支出预算429.33万元,其中:人员支出334.75万元,公用支出94.58万元。
部门专项项目预算978万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算472万元,其中:市政府政务服务中心政务大厅电子系统维护建设费10万元;市公共资源交易服务中心公共资源交易电子平台软件及部分硬件采购与安装项目462万元。
财政拨款安排“三公”经费预算3.00万元。其中:公务接待费预算3.00万元,较2017年预算下降25%,主要原因是接待费标准和批次都有所下降。
三、其他
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目
国有资产占用情况说明:无公务用车和中大型设备。
名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。