索 引 号 | 451266924/2018-07 | 公文种类 | 公告 | 发布机构 | 市白龙湖管理局 |
发布日期 | 2018-01-29 | 主题词 | 预算情况说明 |
一、基本情况
市白龙湖管理局总编制22名,其中参公事业编制19名,工勤编制3名。在职人员总数21人,其中参公事业人员18人,工勤人员3人。固定资产总额106万元。
主要职能职责如下:
(一)宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。
(二)拟订白龙湖亭子湖总体规划、控制性详细规划;审核体量大的单体规划。
(三)参与白龙湖亭子湖建设项目环评工作;指导、监督有关县区完善白龙湖亭子湖环境保护基础设施建设。
(四)审核白龙湖亭子湖重大产业项目规划;审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案,协助白龙湖亭子湖重大旅游宣传营销活动。
(五)负责白龙湖亭子湖管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。
(六)审核涉及白龙湖亭子湖辖区内以市行业主管部门上报或落实的重大事项;协调白龙湖亭子湖辖区内建设项目和资金的申报(转报)。
(七)白龙湖亭子湖辖区内城建、国土、环保、林业、交通、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责,依法委托给有关县区行使。
(八)承担广元市白龙湖亭子湖管理领导小组的具体工作。
(九)承办市政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
市白龙湖管理局2018年部门预算收入总数338.94万元,较2017年部门预算收入总数344.63万元下降1.65%;2018年部门预算支出总数338.94万元,较2017年部门预算支出总数344.63万元下降1.65%%。
部门基本支出预算280.38万元,其中:人员支出212.71万元,公用支出67.67万元。
采购情况说明:无政府采购计划。
部门专项项目预算58.56万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算11万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年预算持平;公务接待费预算6万元,较2017年预算持平,主要原因是:我单位主要职能属于统筹协调,特别是市党代会提出将把“两湖”建成西南地区最大的生态淡水有机鱼基地,启动建设生态康养旅游示范县;2017将全力加大“两湖”生态渔业发展工作,加快钓鱼平台建设,增加力量管护生态渔业,全面开展捕捞作业;单位将统筹组织县区、市级有关部门、乡镇召开各种工作会议,产生必要费用;公务用车运行维护费预算5万元,较2017年预算持平,主要原因是按照市政府领导和市安委会的要求,单位将加大对“两湖”涉及县区、沿湖乡镇的资源、安全巡查工作力度,开展亭子湖控制性详细规划、资源调查、安全巡查和编制工作,“两湖”涉及38个乡镇150余个行政村,其范围广、面积大。目前,单位保留1辆公务用车,需要租赁车辆保证正常运行。
三、其他
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目
国有资产占用情况说明:共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。