索 引 号 | 504525361/2018-01 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市红十字会 |
发布日期 | 2018-01-29 | 主题词 | 2018年部门预算情况说明 |
一、基本情况
市红十字会总编制10名,其中其他事业编制8名,工勤编制2名。在职人员总数8人,其中其他事业人员6人,工勤人员2人;退休人员3人。固定资产总额4257.87万元。
主要职能职责如下:
(一)传播国际红十字运动知识和国际人道法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。
(二)开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助。
(三)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。
(四)组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。
(五)参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护的意识和能力。
(六)参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。
(七)负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
(八)与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
(九)根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。
(十)完成市政府和省红十字会委托的其他事务。
二、预算情况说明
市红十字会2018年部门预算收入总数239.49万元,较2017年部门预算收入总数276.97万元下降13.53%;2018年部门预算支出总数239.49万元,较2017年部门预算支出总数276.97万元下降13.53%。
部门基本支出预算111.01万元,其中:人员支出84.63万元,公用支出26.38万元。
部门专项项目预算128.48万元(明细项目见附表)。
政府采购安排情况说明:当年无政府采购计划。
财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年预算下降0%;公务接待费预算1万元,较2017年预算下降0%。公务用车运行及维护费预算未安排。
三、其他
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目
国有资产占用情况说明:共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。
名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。