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索 引 号 45126761X/2018-05 公文种类 其他 发布机构 市残联
发布日期 2018-01-30 主题词 市残联2018部门预算情况说明
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广元市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、基本情况

市残疾人联合会总编制19名,其中其他事业编制18名,工勤编制1名。在职人员总数18人,其中其他事业人员17人,工勤人员1人;退休人员12人。固定资产总额286万元。

主要职能职责如下:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,审理残疾人福利企业证书。

(八)协助县()党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

(九)管理和发放残疾人证,指导和管理扶残助残社团组织。

(十)统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(十一)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十二)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算情况说明

市残疾人联合会2018年部门预算收入总数2089.87万元,较2017年部门预算收入总数1858.58万元增长12.44%2018年部门预算支出总数2089.87万元,较2017年部门预算支出总数1858.58万元增长12.44%。

部门基本支出预算230.87万元,其中:人员支出183.87万元,公用支出47万元。

部门专项项目预算1859万元(明细项目见附表)

部门政府采购预算20万元,其中:购置计算机等办公设备20万元。

财政拨款安排“三公”经费预算4.45万元。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较2017年预算持平;公务接待费预算0.8万元,较2017年预算持平,主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算3.65万元,较2017年预算持平,主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆为下属单位残疾人劳动就业中心使用,主要用于残疾人就业和扶贫工作

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明:公务车辆1辆,其中:残疾人就业中心一般公务用车1

   名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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