索 引 号 | 008450356/2018-020 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市交通运输局 |
发布日期 | 2018-01-30 | 主题词 | 部门预算;情况说明 |
一、基本情况
市交通运输局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位2个。总编制212名,其中行政编制25名,参照公务员法管理的事业编制147名,其他事业编制26名,工勤编制14名。在职人员总数225人(市公路局改制导致人员超编,超编人员逐年消化解决),其中行政人员25人,参照公务员法管理的事业人员137人,其他事业人员38人,工勤人员25人;离休人员2人,退休人员100人。固定资产总额6952万元。
主要职能职责如下:
(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同相关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
(二)拟订全市交通运输政策规定,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同相关部门制定运输价格。
(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。
(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理,指导交通运输行业特许经营管理;会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
(八)贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
(十)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
市交通运输局2018年部门预算收入总数3508.86万元,较2017年部门预算收入总数3629.99万元下降3.34%;2018年部门预算支出总数3508.86万元,较2017年部门预算支出总数3629.99万元下降3.34%。
部门基本支出预算2947.62万元,其中:人员支出2231.24万元,公用支出716.38万元。
部门专项项目预算561.24万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算14.5万元,其中:市交通运输局办公设备购置经费4万元;市道路运输管理局办公设备及执法服装购置费3万元;市公路路政管理处办公设备购置5万元;市交通工程质量监督站办公设备及执法服装购置费1.5万元;市交通运输指挥中心办公设备购置费1万元。
财政拨款安排“三公”经费预算59.70万元。其中:公务接待费预算14.00万元,较2017年预算下降2.10%,主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算45.70万元,较2017年预算下降4.39%,主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于机要通信、应急和接待工作。
三、其他
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目
国有资产占用情况说明:共有车辆20辆,其中:一般公务用车15辆,特种专业技术用车2辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备23台套
名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.财政拨款收支总表
5.财政拨款支出预算表
6.人员支出预算表
7.日常公用支出预算表
8.对个人和家庭的补助支出预算表
9.专项支出预算表
10.“三公”经费财政拨款预算表
11.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
12.政府性基金支出预算表
13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
14.国有资本经营预算支出预算表