索 引 号 | 008450786/2018-03 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市信访局 |
发布日期 | 2018-09-14 | 主题词 | 2017 决算 |
一、基本职能及主要工作
中共广元市委群众工作局主要负责群众信访事项受理、交办、转送,以及承办上级和本级党委政府交办处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。下属事业单位市群众工作中心主要负责惠民服务和困难信访群众的帮扶工作;负责12345民生热线的接听办理及日常运行工作,负责全市网格化日常管理和三本台账工作。
全市信访系统围绕打赢六大战役(全国两会、全省两会、一带一路峰会、省党代会、金砖国家论坛、党的十九大的信访稳定),以“稳中求进、大胆创新、强力推进、勇争一流”为工作基调,牢牢把握稳控治标、事了治本、依法树威“三位一体”保稳定,矛盾排查零死角、违法打击零放过、失职追责零容忍“三零法则”促推进,党政同责、一岗双责、失职追责“三责到位”抓担当,强化责任落实、接访下访、包案化解和重点人员“四个一批”。全市信访形势总体平稳可控,经受住了严峻形势的考验,营造了经济社会发展和谐稳定的社会环境。
二、部门概况
中共广元市委群众工作局为市委工作部门,在挂广元市人民政府信访局牌子,局机关核定行政编制15名,工勤编制2名,领导班子为1正3副,副调研员1名。内设办公室、群众来信办理科、群众来访接待一科、群众来访接待二科、复查复核督办科、社情民意调查科等6个科室,现有在职干部职工15名,其中行政人员14名,工勤人员1名。下属事业单位市惠民服务中心核定事业编制12名,主任(副县级)1名、副主任(正科)1名,目前在职干部10名,通过政府购买服务劳务派遣方式聘请接线人员、书记市长信箱办工作人员15名。
三、收支决算总体情况说明
2017年本单位收入决算总额为675.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入631.24万元,占总收入93%,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入44.39万元。占收入7%。
2017年本单位支出决算总额为643.53万元,其中:基本支出566.17万元,占87%;项目支出77.36万元,占12%。年末结转和结余32.09万元。支出决算总额较2016年减少14%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计675.63万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少114万元,下降14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出643.53万元,占本年支出95%,其中:一般公共服务支出569.18万元,社会保障和就业34.87万元,医疗卫生与计划生育支出13.09万元,住房保障支出26.39万元等。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少105万元。下降14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出569.17万元,主要用于人员经费和日常公用经费,资助救助、处理无责主体信访等,占88%。社会保障和就业支出34.87万元,占5%。医疗卫生与计划生育支出13.09万元,2%。住房保障支出26.39万元,4% 。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 信访事务(项):支出决算为 569.18万元,完成 预算的94%。
2.社会保障和就业(类) 行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算数为34.87万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项);支出决算为13.09万元,完成预算100%
4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) :支出决算为26.39万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出566.17万元,其中:人员经费331.45万元,主要包括:基本工资92万元、津贴补贴56.54万元、奖金75.46万元、绩效工资18.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.87万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费13.09万元、其他工资福利支出14.6万元、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金26.39万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出38.48万元。
公用经费234.73万元,主要包括:办公费32.31万元、印刷费1.81万元、咨询费、手续费、水费、电费6.43万元、邮电费30.61万元、取暖费、物业管理费3万元、差旅费27.49万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费1.88万元、会议费5.88万元、培训费11.42万元、公务接待费3.8万元、劳务费57.12万元、委托业务费、工会经费3.21万元、福利费、其他交通费30.61万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出55.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出情况
2017年财政拨款“三公”经费支出3.8万元,完成年初预算的47%,主要原因是车改后减少公务用车运行费4万元。
(一)因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)团组,无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2017年公务接待费3.8万元,较2016年决算数下降3.4万元,主要原因是上访人数批次有所下降。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:公务接待95批次、630余人次,共计支出3.8万元,
(三)公务用车购置及运行维护费
因车改,无公务用车。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算拨款支出
无
十、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费168.96万元,增长40%。
(二)政府采购支出情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
无公务用车。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金77.36万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:非税收入征收上缴情况无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
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合理性(5分) |
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