索 引 号 | 008450030/2020-05049 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市委组织部 |
发布日期 | 2020-07-08 | 主题词 | 广元市委组织部2020年部门预算编制说明 |
一、基本职能及主要工作
(一)市委组织部职能简介
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实市委相关决策部署。
1.负责全市党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。
2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全市公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。
4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责市重点培训项目的策划、实施和管理,指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.统一管理市委机构编制委员会办公室,归口管理市委老干部局。
8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。
9.完成市委交办的其他任务。
(二)市委组织部2020年重点工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是全面贯彻党的十九届四中全会和省委、市委全会精神的开局之年。做好今年组织工作,总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻中央、省委和市委决策部署,认真落实全国、全省组织部长会议精神,以党的政治建设为统领,以“换届工作准备年、基层治理奠基年、人才政策深化年、工作质量提升年、组工文化建设年”为抓手,着力培养选拔适应兴广战略的干部,全面推动党建引领基层治理和党建扶贫工程,加快人才制度政策改革创新,为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶提供坚强组织保证。
二、部门预算单位构成
我部为财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。内设19个职能科室,下属4个中心,无下属二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1194.78万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1194.78万元;支出包括:一般公共服务支出1013.38万元、社会保障和就业支出73.74万元、卫生健康支出34.16万元、住房保障支出73.50万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市委组织部2020年一般公共预算当年拨款1194.78万元,比2019年预算数1026.82万元增加167万元,增长16.36%,变动的主要原因是2020年单位在编在岗人员较2019年有所增加,人员支出较2019年增长37.37%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1013.38万元,占84.82%;社会保障和就业支出73.74万元,占6.17%;卫生健康支出34.16万元,占2.86%;住房保障支出73.50万元,占6.15%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
预算数为790.73万元,比2019年预算数597.41元增加193.32万元,增长32.36%,变动的主要原因是机构改革后在编在岗人员增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算数222.65为万元,比2019年预算数241.39万元减少18.74万元,下降7.76%,变动的主要原因是按照市财政局统一安排,部门一般项目预算在2019年基础上全面压减。主要用于补充办公经费、专用材料购置费、设备购置、其他商品和服务支出等。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.87万元,比 2019年预算数13.76万元减少12.89万元,下降93.68%,变动的主要原因是本单位离休人员王兴裕同志于2019年7月份离世,每月不再发放离休费用。主要用于离退休人员医疗补助等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为72.87万元,比2019年预算数77.83万元减少4.96万元,下降6.37%,变动的主要原因是社保缴费个人缴纳比例调整。主要用于社会保障缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为34.16万元,比2019年预算数29.19万元增加4.97万元,增长17.03%,变动的主要原因是机构改革后,部内在编在岗人员增加。主要用于社会保障缴费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)预算数为73.50万元,比2019年预算数63.65万元增加9.85万元,增长15.48%,变动的主要原因是机构改革后,部内在编在岗人员增加。主要用于住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
广元委组织部2020年一般公共预算基本支出972.13万元,其中:人员经费784.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费187.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费
广元市委组织部2020年没有使用因公出国(境)经费预算拨款安排的支出,与2019年持平,无增加。
(二)公务接待费
广元市委组织部2020年预算安排8万元,与2019年持平,无增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
广元市委组织部2020年实际车辆保有量为2辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费3.2万元,较2020年预算增加1万元,增长45.45%,变动的主要原因是,市公务员局人员和职能划入我部,2020年外出调研督导任务较2019年加重。
2020年无公务用车购置计划,购置经费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费3.2万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
广元市委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
广元市委组织部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计187.36万元。
(二)政府采购情况
广元市委组织部暂未安排政府采购计划。
(三)国有资产占有使用情况
2020年广元市委组织部共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020 年广元市委组织部实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算222.65万元,其中,一般公共预算222.65万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指行政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。