11月13日上午,市市场监督管理局召开内部审计结果反馈会议,市局党组成员、机关党委书记吴建平主持会议并讲话,市局内部审计工作组有关成员,经开区分局、市食药检测中心、市质检所、市特检所、市计量所主要负责人、分管财务工作领导、会计、出纳参加会议。
会上,审计组向被审计的5个二级预算单位反馈了2022年度预算执行及财务收支情况审计结果和有关情况,并围绕审计报告发现的主要问题、审计建议和整改要求进行了说明。5个独立核算单位负责人对审计反馈问题做了表态发言,均表示对审计查出的问题照单全收,针对审计发现的问题,落实责任,明确措施,全面做好审计整改工作,并以此次审计为契机,全面提升单位内部管理能力。
吴建平指出,此次内部审计工作成效明显,对于促进我局5个二级预算单位不断规范内部管理、完善制度机制、防范风险隐患、促进廉政建设等方面具有重要作用。并对做好审计整改工作提出了要求。一是提高政治站位,坚决落实整改责任。审计整改工作是推动单位高质量发展的必然要求,是加强干部管理监督、促进党风廉政建设的重要举措,是提升内部管理水平的重要途径。各单位要深刻认识审计发现问题整改的重要性,高度重视此次审计结果反馈的意见,认真抓好审计整改的具体工作,确保整改工作见底见效。二是强化政治担当,持续抓实整改工作。要强化政治担当,落实主体责任,对照反馈意见梳理审计发现的问题,研究制定整改措施,压实整改责任,确保真整改、实整改、及时改和全面改。三要强化服务保障职能,建立长效管理机制。要认真分析研究审计发现问题的产生原因,深化审计成果运用,不断完善建立制度机制,进一步提升单位的服务管理水平,达到“规范管理、高效服务“的目的。(机关纪委、财务科)
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