筑牢安全防线 多措并举开展内审整改工作
发布时间:2025-03-25 05:06
来源:市科技局
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为进一步加强科技资金管理,防范财经风险,完善财经制度,我局聘请第三方机构对单位2021年1月1日至2024年7月31日的财务情况实施了独立、客观的内部审计,指出财务管理存在费用报销欠合规、报销附件欠齐全、票据管理欠严谨和规章制度欠完善等问题,并提出了相应的建议。
针对内审提出的问题,开展“以审促改”专题会议,警示教育强化“人人都是风险防控第一人”意识,多措并举落实整改工作。一是加强理论学习,强化源头管控。加强对财务人员的业务培训,采取集中学习和自学相结合的方式,认真学习国省市防范金融风险和过紧日子等相关财会规章制度,加强科技资金统筹管理,厉行节约,切实让过紧日子成为习惯和常态。二是认真梳理问题,整改务求实效。对审计指出的8项问题实行全面核查、核对,深入掌握问题,建立问题整改台帐,实行“销号管理”,逐条核实,逐项整改,逐个销号。三是强化审核审批流程,堵塞风险漏洞。细化前置审批流程,推行机关公务员和事业人员出差分开审批制度;启动电子票据查重管理机制,长效防控票据作假。四是严肃资金清退,加强警示教育。对内审发现的5起违规报销,通过主动交回、差旅费代扣和工资代扣等方式收回违规资金1205元,健全完善报账制度,进一步规范会议费和差旅费报销。目前,内部审计指出的问题已全部完成整改。