根据《中华人民共和国审计法》有关规定,广元市审计局派出审计组,自2024年3月至2024年6月,对广元市经济和信息化局(以下简称“市经济和信息化局”)2023年度部门预算的执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
市经济和信息化局是广元市人民政府工作部门,主要负责全市工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策制定以及组织实施等19项职能。2023年,市经济和信息化局部门预算收入合计3034.09万元;支出总计3034.09万元。2023年部门决算收入总计4679.6万元,本年支出合计4649.54万元,年末结转和结余30.06万元。
审计结果表明,市经济和信息化局依据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》进行会计核算,预算绩效目标设置基本合理,非税收入管理规范,同时建立并完善了采购管理、资产管理、财务管理等内部控制制度并执行较好。落实优化营商环境政策措施,按合同约定支付工程款及货款。但审计也发现市经济和信息化局存在决算不实、落实“过紧日子”要求不到位、资产管理不到位等需要改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制和预算执行方面存在的问题
决算不实,涉及金额24.72万元;个别项目预算执行率低,涉及金额590.19万元。
(二)财政资源统筹方面存在的问题
结转资金未及时清理收回,涉及金额81.45万元;资产管理不规范。
(三)落实“过紧日子”要求和执行财经纪律方面存在的问题
公务用车管理不规范;差旅费管理不规范,涉及金额4.02万元;会议费管理不规范,涉及金额0.35万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告并明确了整改要求。从提高预决算编制及执行的规范性和准确性;严格执行财经法规制度,强化资产管理;加强往来款项和结转结余资金清理等方面提出了审计建议。审计机关指出问题后,市经济和信息化局正在积极整改。市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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