2023年,根据有关政策要求,并结合内控制度实际运行情况,局内控领导小组通过梳理单位日常业务活动流程,系统分析管理风险,着重从资金审批、资金报销、签字流程3个方面入手,完善了《党组会议事决策规则》、《财务管理制度》、《政府采购管理办法》等部分内控制度。在严控内部管理风险的同时,增强了报账的规范性、及时性,有效提升管理效能。